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审计视角下企业数据资产内部合规治理的困境与策略研究-经济师2025年09期

审计视角下企业数据资产内部合规治理的困境与策略研究

作者:潘慧舟 朱丽娜 字体:      

象包括内部控制、风险管理和公司治理。随着时代的发展,内部审计职能发生了衍生改变,由传统的财务监督向更加宽泛的风险、合规治理以及战略支持领域拓展。内部审计工作重点不仅只是企业财务数据、报告真实性、准确性(试读)...

经济师

2025年第09期